职责描述:
1、负责健全完善公司审计管理体系,主导编制审计监察部年度工作计划和项目审计实施方案;
2、精通企业风险管控和审计问题处理的流程建设,开展集团本部的投融资相关专项审计风险监督,带领审计组完成集团及控股公司的招采、工程、财务、税务等专项工作审计;
3、对项目进行质量控制,对审计监察部成员进行有效的指导和培训,检查审计工作底稿,审核审计报告;
4、审计监察过程协调工作进度;保持与公司内部各部门良好的沟通;
5、熟练掌握国家内部控制、内部审计、财务、税务、金融方面的法律法规, 二审复合责任、确保审计监察的真实准确;
6、实施后续跟踪审计工作,检查审计建议及整改措施的落实情况;
7、负责审计资料的立卷、收集、整理归档工作。
任职要求:
1、全日制本科以上学历,审计、财务会计相关专业;
2、年龄35岁以上,5年以上大中型企业、上市公司或政府审计监察工作经验,熟悉环保、建筑行业审计流程优先;
3、个性沉稳细致,责任心和学习能力强,具有良好的文字表达和逻辑思维能力,能承受较大的工作强度;
4、具有审计或财务中级或高级执业资格证书,熟练使用办公软件、财务软件、审计软件。
联系电话:0371-55671902